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2020年度南阳市南阳医专部门预算公开目录

发表于: 2020-06-17 09:13 点击:

2020年度南阳医专部门预算公开

目录

第一部分南阳医专概况
    一、 主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 南阳医专2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳医专 2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、政府性基金预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

第一部 南阳医专概况

一、 主要职责

(一)贯彻执行党的教育路线、方针、政策,按照“西医为主体,中医为特色,中西合璧,优势互补,和谐发展”的办学原则,培养高等专科学历医药人才,促进卫生事业发展。

(二)维护学校教学秩序,制定教学管理方案,保证教学有序运行。

(三)负责学生思想政治学习和专业学习,培养医技结合的、全面发展的合格人才。

(四)培养基层、社区医护及公共卫生服务人员,提供预防、医疗、保健、康复等的综合服务。

(五)培养全科医生,严格按照程序为病人进行教育与咨询、健康维持与预防等服务。

二、 机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

南阳医专根据业务需要内设41个部门,其中党政群团机构21个,包括党委办公室、组织部、宣传部、纪委、工会、团委、老干处、行政办公室、人事处、教务处、学生处、实验设备处、计财处、基建处、总务处、保卫处、外事处、科研处、招生办、审计处、科研中心;14个教学系(部、院),包括护理系、临床医学系、中医系、药学系、针灸骨伤系、医学技术系、卫生管理系、政治理论教学部、基础医学部、公共教学部、体育教学部、继续教育学院、国际教育学院、中专部;6个教辅机构,包括图书馆、网络中心、医教室、国医论坛编辑部、后勤服务中心、社区。

(二)部门预算单位构成

南阳医专部门预算仅包括机关本级预算。



第二部分

南阳医专2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我校2020年收入总计19748.78万元,支出总计19748.78万元,与2019年相比,收支总计各减少1853.34万元,下降8.58%。主要原因是年度财政拨款减少,项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

我校2020年收入总计19748.78万元,其中:一般公共预算收入12448.78万元;政府性基金预算收入0万元;国有资产有偿使用收入130.00万元;专户管理的教育收费7170.00万元。

三、支出预算总体情况说明

我校2020年支出总计19748.78万元,其中:基本支出12248.78万元,占比62.02%;项目支出7500万元,占比37.98%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年我校财政拨款收入12448.78万元,支出12448.78万元;与2019年相比,财政拨款收支减少3153.34万元,降低20.21%,主要原因是2020年度项目收支中公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年我校一般公共预算支出年初预算12578.78万元。主要用于以下方面:高等职业教育12503.78万元,占比 99.40% ;事业单位离退休75.00万元,占总支出的0.60%  

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我校《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我校2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、三公经费支出预算情况说明

我校2020年一般公共预算安排的三公经费预算为150.00万元。2020三公经费支出预算数比2019年减少30.00万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费40.00万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,预算数与2019年持平。

(二)公务用车购置及运行费60.00万元,其中,公务用车购置费O万元;公务用车运行维护费60.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。本年度无安排公务用车购置费,因此比上年少30.00万元,公务用车运行维护费预算数与上年持平。

(三)公务接待费50.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2019年持平。

九、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费支出情况

我校2020年机关运行经费支出预算1949.27万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

我校2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

2020年我校未安排预算绩效目标,主要是未编制绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2020年我校所属单位共有车改保留车辆9辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备11台(套)(以上是2019年末数据)。

(五)专项转移支付项目情况

我校2020年无专项转移支付项目。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所 得的收入。
 
三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。
 
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
 
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
 
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 
七、三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 南阳医专 2020年度部门预算表



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